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湖南省广播电视局2019年部门预算说明

  • 索引号:430S00/2019-13067
  • 题裁分类:
  • 发布机构: 省广播电视局
  • 发文日期: 2019-03-07 16:23
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  • 名称: 湖南省广播电视局2019年部门预算说明
  

  第一部分:

  

湖南省广播电视局2019年部门预算说明

  一、部门基本概况

快3  1、职能职责  湖南省广播电视局为省人民政府主管全省广播电视、网络视听节目快3治理的直属机构。湘政办发﹝2019﹞53号文件规定,快3局的主要职责有以下几项:贯彻党的宣传方针政策,拟定广播电视、网络视听节目快3治理的政策措施,加强广播电视阵地治理,【Put】握正确的舆论导向和创作导向;负责起【grass】广播电视、网络视听节目快3治理的地方性法规和省政府规章【grass】案,贯彻行业标准并组织实施和监督检查,指导、推进广播电视领域的体制机制改革;负责制定广播电视领域事业发展政策和计划,组织实施公共快3重大公益工程和公益活动,指导、监督广播电视重点基础设施快3,扶助老少边贫地区广播电视快3和发展;指导、协调、推动广播电视领域产业发展,制定产业发展计划、产业政策并组织实施;负责对各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目快3机构进行治理,实施依法设定的行政许可,组织查处重大违法违规的行为;指导电视剧行业发展和电视剧创作生产,监督治理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量,指导、监管广播电视广告播放;指导、协调广播电视全省性重大宣传活动,指导实施广播电视节目评价工作;负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展,推进广电网与电信网、互联网三网融合;组织制定广播电视科技发展计划、政策并组织实施和监督检查,负责对广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监管,指导、推进应急广播体系快3,指导、协调广播电视系统安全和保卫工作;开展广播电视对外快3合作,协调推动广播电视领域走出往工作,负责广播电视节目的进口、收录和治理;指导广播电视、网络视听行业人才队伍快3;完成省委、省政府交办的其他任务。

快3  2、机构设置  内设机构主要有办公室、宣传处、电视剧处、传媒机构治理处、网络视听节目治理处、媒体融合发展处、科技处、安全传输保障处、计划财务处、公共快3处、对外快3与合作处、人事处、离退休人员治理快3处和机关党委等。

  二、部门预算单位构成

快3  纳进2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

快3  1、湖南省广播电视局本级

快3  2、湖南省广播电视局监听监瞧中心

  3、湖南省广播电视微波总站

  4、湖南省广播电视监测与安全播出调度中心

快3  5、湖南广播电视网络传输中心

快3  6、湖南省广播电视局岳阳中波转播台

快3  7、湖南省广播电视局郴州中波转播台

快3  8、湖南省广播电视局永州中波转播台

  9、湖南省广播电视局株洲实验台

  10、湖南省广播电视局湘潭实验台

  11、湖南省广播电视局益阳实验台

  12、湖南省广播电视局衡阳中波转播台

  13. 湖南省广播电视局邵阳中波转播台

快3  14、湖南省广播电视局怀化中波转播台

  15、湖南省广播电视局湘西中波转播台

  16、湖南省广播电视局【Zhang】家界实验台

  17、湖南省广播电视局常德中波转播台

快3  18、湖南省广播电视局机关后勤快3中心

快3  19、湖南省广播电视局中波台治理中心

快3  20、湖南省广播电视局检测中心

快3  三、部门收支总体情况

快3  2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收进既包括一般公共预算收进,又包括事业单位经营快3等收进;支出包括保障局机关和局属事业单位基本运行的经费,也包括湖南省广播电视局回口治理使用的专项经费。

  (一)收进预算: 2019年年初预算数12721.84万元,其中,一般公共预算拨款12043.51万元,中央拨款补助73.2万元,事业单位经营快3收进334.76万元,用事业基金弥补收支差额270.37万元。收进较往年减少675.3万元,主要原因是虽然增加了部分人员支出和工作经费,但同时因机构改革划转了出版、【thefilm】职能的人员经费和专项工作经费,两者相抵后预算较往年减少。

  (二)支出预算: 2019年年初预算数12721.84万元,其中,文化体育与传媒支出10975.02万元,社会保障和就业支出1262.89万元,卫生健康支出140万元,住房保障支出343.93万元。支出较往年减少675.3万元,主要是部分经费因机构改革划转至省委宣传部,未在快3局列支。

快3  四、一般公共预算拨款支出预算

  2019年一般公共预算拨款收进12043.51万元,具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2019年年初预算数为9383.17万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  (二)项目支出:2019年年初预算数为2660.34万元,是快3局为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关业务工作经费和运行维护经费等。其中:业务工作经费2023.21万元,用于主题宣传优秀节目扶持、审阅审听、全省广播电视计划发展及卫星租赁等;运行维护经费637.13万元,主要为各直属单位台站设备设施维修维护费和电费。            

快3  五、其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费

  2019年局本级1家行政单位的运行经费一般公共预算拨款662.84万元,比2018年预算减少164.48万元,下降19.88%。

快3  主要原因一是按规定公用经费整体压缩从紧,二是机构改革转隶了部分人员。

快3  2、“三公”经费预算

  2019年“三公”经费预算数为288.8万元,其中,公务接待费106.8万元,公务用车购置及运行维护费147万元,因公出国(境)费35万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少140.2万元,主要原因公务用车购置及运行经费和公务接待经费减少。因直属事业单位完成了车改,加之全系统严格执行中央八项规定及其实施细则精神,厉行节约,缩减了相关费用。

  3、政府采购情况

快3  2019年湖南省广播电视局各单位政府采购预算总额260.93万元,其中,政府采购货物预算177.33万元,政府购买快3预算83.6万元。

  4、国有资产占用使用情况说明:截至2018年6月30日,湖南省广播电视局系统共有车【Car】45【Car】,其中,领导干部用车1【Car】,一般公务用车30【Car】,特种专业技术用车5【Car】,其他用车9【Car】。单位价值50万元以上通用设备6台,价值343万元。

  5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标治理,纳进2019年部门整体支出绩效目标的金额为12721.84万元,其中,基本支出9804.21万元,项目支出2851.57万元,事业单位经营快3支出66.06万元。

  六、名词解释

  1、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法治理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和快3的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取热费、办公用房物业治理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

快3  2、“三公”经费:纳进省财政预算治理的“三公” 经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车【Car】购置支出(含车【Car】购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市【between】交通费、食宿费等支出。


2019年部门预算公开表(定).xls

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